"Ania"
Re: faktura korygująca wnt,kiedy rozliczyć?
Użytkownik "Ania"
news:PMxFi.37794$gR1.9204@fe03.news.easynews.com...
> Witam,kh,os fiz,we wrześniu wpłynęla do firmy faktura korygująca wnt z
datą
> wystawienia 31.08.2007(in minus)z tytułu uznanej reklamacji z dostawy
> lutowej.Kiedy powinnam ująć ja w deklaracji vat 7?po dacie wystawienia,po
> dacie wpływu ,czy korygować "macierzyste" deklaracje?po jakim kursie walut
i
> co z intrastatem?Może Ktoś podpowie?:)Gofiny jakieś sprzeczne są w
> zenaniach:(
> pozdrawiam ania
>
Moim zdaniem korektę należy ująć w deklaracji za sierpień, ponieważ
obowiązek powstał w momencie wystawienia faktury korygującej (art. 20, ust.
6 ustawy o VAT).
Do przeliczenia faktury korygującej trzeba użyć tego samego kursu, co do
faktury pierwotnej (art. 37, ust 3 rozporządzenia MF z dnia 27.04.2004).
Moment powstania obowiązku to dzień wystawienia faktury pierwotnej.
Takie rozwiązanie jest prezentowane przez NSA w jego wyrokach (np. wyrok NSA
z dnia 22 lutego 2007 r. - I FSK 47/06) - to faktur korygujących stosuje się
te same zasady, jak do faktur oraz w interpretacjach US.
Co do intrastatu, t oniestety nie pomogę.
MoJoRa
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
ocena usługi:
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.